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2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 决算公开
录入时间:2024-10-10 16:43
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第一部分单位概况 一、主要职能、职责 二、单位机构设置及决算单位构成情况 三、2023年度部单位主要工作完成情况 第二部分 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十一、机构运行经费支出决算情况说明 十二、政府采购支出决算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 (一)维护铁路及社会稳定。管理铁路车站、列车、线路及铁路内部单位治安,预防和打击铁路上的各类违法犯罪活动,保卫铁路运输安全畅通,保护广大旅客乘车安全和运输物资安全。同时,还承担着查缉站车上在逃刑事犯罪嫌疑人,查缉打击利用铁路从事毒品犯罪、拐卖妇女儿童等严重危害社会治安犯罪活动的责任,行使跨行政区域的治安管理权和刑事执法权。 (二)维护铁路治安。紧紧围绕保障铁路稳定、改革、发展和运输安全畅通这一中心工作,不断强化治安管理措施,运用各种治安行政手段,防范和打击处理各种违法犯罪活动,确保了铁路运输畅通和广大旅客群众的生命财产安全,维护了铁路治安秩序的持续稳定。 (三)打击刑事犯罪。铁路公安机关针对铁路各时期的刑事敌情变化,运用法律、法规和各种侦查手段,侦破了一批重特大案件,确保了铁路运输生产安全和旅客生命财产安全,为维护和稳定铁路治安秩序发挥了重要作用。 (四)保证铁路内部安全。依法监督改造铁路内部危险分子,预防和打击刑事犯罪分子的破坏活动,防止治安灾害事故,追查破坏和破坏嫌疑事故,保卫了要害重点部位,维护内部治安秩序。 (五)消防监督管理。铁路公安机关针对铁路火灾预防、扑救,认真贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,落实各项防火措施,在预防和减少火灾危害、维护公共安全和保障铁路运输安全中发挥了积极的作用。 (六)履行法律赋予的其它职责,承办市局交办的其它事项。 二、单位机构设置及决算单位构成情况 1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括警务监督室、政治工作办公室、情报指挥中心、警务保障室、督查法制大队、科技信息化大队、刑事侦查大队、治安管理大队和沿线14个派出所。本单位无下属部门。2023年编制数为114人。其中行政编制人数113人,工勤编制1人。2023年末财政供养人员实有人数135人,其中在职人员107人,退休人员37人。 2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,与去年相比,机构数量无变化。详细情况见表:
本单位无下属单位, 三、2023年度单位主要工作完成情况 1. 紧紧把握学习贯彻党的二十大精神主线。深入学习宣传贯彻党 的二十大精神,深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四 个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提升政 治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持原原本本学、领导带 头学、多措并举学、集中轮训学,在全面学习、全面把握、全面 落实上下功夫,坚持知行合一,在确保学习宣传贯彻党的二十大 精神取得实实在在的成效,推动全面建设社会主义现代化国家的 任务在公安落地执行。 2. 坚决守牢平安稳定底线。全面总结推广党的二十大安保维 稳工作经验,强化预警预防、严打严防、精控精防,切实发挥平 安建设主力军作用, 以更高水平的新安全格局保障新发展格局。 在全力维护社会安定上下功夫,统筹发展和安全,构建预防警务、 深化完善矛盾纠纷排查化解机制、构建一体化打击治理传统侵财 犯罪体系;常态化开展打击电信诈骗、养老诈骗、“食药环”“黄 赌毒”、传统侵财等违法犯罪,确保全市社会治安大局持续平稳。 进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 3. 发挥公安职能,严打违法犯罪。深入开展常态化机制化开 展扫黑除恶,聚焦四个重点领域,健全完善线索核查、举报奖励、 依法严惩、联动协作等工作机制,保持严打黑恶犯罪高压态势, 严防反弹。以“ 守护平安“ 系列行动为抓手,严厉打击八类暴力 违法犯罪、黄赌毒、盗抢骗、食药环等违法犯罪,净化社会治安环境。
第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度收入、支出决算总计 4,212.11万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 90.50万元,增长 2.20%,变动原因:一是行政人员、辅警的工资及各项补贴调资,故有所涨幅;二是人员工资中的五险一金调整基数,故有所涨幅;三是补发应休未休假补贴;四是增加辅警被装费用于为辅警购置警服;五是因办案需要追加执法办案经费。 故比2022年初预算有所增加;;与上年决算相比,收、支总计各增加 357.44万元,增长 9.27%。其中: (一)收入决算总计 4,212.11万元。包括: 1.本年收入决算合计 4,212.11万元。与上年决算相比,增加 421.13万元,增长 11.11%,变动原因:一是行政人员、辅警的工资及各项补贴调资,故有所涨幅;二是人员工资中的五险一金调整基数,故有所涨幅;三是补发应休未休假补贴;四是增加辅警被装费用于为辅警购置警服;五是因办案需要追加执法办案经费。 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长 0%,变动原因:本单位无非财政拨款结余资金。 3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,减少 63.68万元,减少 100.00%,变动原因:2022年依据《内蒙古自治区公安机关警务辅助人员条例》本单位85名辅警工资及五险一金均由本级财政全额保障后,将历年企业拨款上缴国库,由财政全额保障。 (二)支出决算总计 4,212.11万元。包括: 1.本年支出决算合计 4,211.21万元。与上年决算相比,增加 356.54万元,增长 9.25%,变动原因:一是行政人员、辅警的工资及各项补贴调资,故有所涨幅;二是人员工资中的五险一金调整基数,故有所涨幅;三是补发应休未休假补贴;四是增加辅警被装费用于为辅警购置警服;五是因办案需要追加执法办案经费。 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:本单位无非财政拨款结余资金。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0.00%,变动原因:本单位无非财政拨款结余资金。 3.年末结转和结余 0.91万元。结转和结余事项:上级拨付奖励费。与上年决算相比,增加 0.91万元,增长0.00%,(完成预算的百分比因分母为0无法描述)变动原因:上级拨付奖励费。
二、收入决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度本年收入决算合计 4,212.11万元,其中: 本年一般公共预算财政拨款收入 4,201.12万元,占 99.74%; 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%; 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%; 本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%; 本年事业收入 0.00万元,占 0.00%; 本年经营收入 0.00万元,占 0.00%; 本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%; 本年其他收入 10.99万元,占 0.26%。
图1.收入决算图(以饼图列示) 三、支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度本年支出决算合计 4,211.21万元,其中: 本年基本支出 4,026.50万元,占 95.61%; 本年项目支出 184.71万元,占 4.39%; 本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%; 本年经营支出 0.00万元,占 0.00%; 本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图(以饼图列示)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 4,201.12万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 79.51万元,增长 1.93%,变动原因:一是行政人员交通补贴及公务车改补贴有调资,二是增加被装费用于为辅警购置警服;三是因办案需要追加执法办案经费;与上年决算相比,收、支总计各增加 403.84万元,增长 10.63%,变动原因:一是行政人员、辅警的工资及各项补贴调资,故有所涨幅;二是人员工资中的五险一金调整基数,故有所涨幅;三是补发应休未休假补贴;四是增加辅警被装费用于为辅警购置警服;五是因办案需要追加执法办案经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,201.12万元。与年初预算 4,121.61万元相比,完成年初预算的 101.93%。其中: (一)公共安全(类) 公共安全类决算数为 3,580.80万元,与年初预算相比增加 127.10万元。其中: 1.公安(款)行政运行(项)。年初预算3430.7万元,支出决算3439.09万元,完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数的差异原因:一是行政人员国标工资、养老医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、车改补贴等有所变动;二是新增辅警85人,人员工资及五险一金均由财政全额保障。 2.公安(款)执法办案(项)。年初预算23万元,支出决算141.71万元,完成年初预算的616.13%。决算数与年初预算数的差异原因:一是市财政拨付命案积案奖励费20万元;二是因办案需要当年追加执法办案经费100万元,故比年初预算大幅度增加。 (二)社会保障和就业支出(类) 社会保障和就业支出类决算数为 294.67万元,与年初预算相比减少5.66万元。其中: 1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算46.18万元,支出决算45.94万元,完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数的差异原因:预算数自动上浮5%,故与实际退休人员略有误差。 2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算196.86万元,支出决算200万元,完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数的差异原因:一是2023年五险一金基数调整,故与年初预算数有所差异;二是机关事业单位基本养老保险为年初预计,与实际支付金额有差别。 3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算33.58万元,支出决算27.75万元,完成年初预算的82.63%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年共退休3人,职业年金由社保退管科核定,故与年初预算预算有所差异。 4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算23.7万元,支出决算20.97万元,完成年初预算的88.48%。决算数与年初预算数的差异原因:残疾人就业保障金为年初预算数,与实际核定金额有差别。 (三)卫生健康支出(类) 卫生健康支出类决算数为 106.69万元,与年初预算相比减少 9.18万元。其中: 1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算115.87万元,支出决算106.69万元,完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年五险一金基数调整,故与年初预算数有所差异。 (四)住房保障支出(类) 住房保障支出类决算数为 218.96万元,与年初预算相比减少 32.75万元。其中: 1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算251.71万元,支出决算218.96万元,完成年初预算的86.99%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年五险一金基数调整,故与年初预算数有所差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,016.41万元,其中: (一)人员经费 3,567.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 (二)公用经费 448.50万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 184.71万元,其中: (一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 (二)商品和服务支出 169.71万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 45.44万元,支出决算 38.12万元,完成预算的 83.89%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算 45.44万元,支出决算 38.12万元,完成预算的 83.89%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0.00。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因分局严把审核关,加大三公经费压缩力度。 (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 38.12万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 38.12万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00万元,占 0.00%。其中: 1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0.00%,与上年持平。变动原因:无此项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 38.12万元。其中: (1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:本年度未新购置车辆。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0.00%,与上年持平。变动原因:本年度未新购置车辆。 (2)公务用车运行维护费支出 38.12万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为33 辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。变动原因:本年度无变动。 3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:本年度无公务接待支出;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:本年度无公务接待支出。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0.00%,与上年持平。变动原因:无此项支出。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0.00%,与上年持平。变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 十一、机构运行经费支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度机构运行经费支出决算 448.50万元。比上年决算相比,增加 41.87万元,增长 10.30%,变动原因:一是增加辅警被装费用于为辅警购置警服;二是因办案需要追加执法办案经费。
十二、政府采购支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度政府采购支出总额 54.97万元,其中:政府采购货物支出 8.38万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 46.59万元。政府采购授予中小企业合同金额 29.63万元,占政府采购支出总额的53.9%,其中:授予小微企业合同金额 29.63万元,占政府采购支出总额的53.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.9%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十三、国有资产占用情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 33辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 31辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金184.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 本单位无重点绩效评价项目。 (二)单位决算中项目绩效自评结果。 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。 1、执法办案项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.39分。全年预算数为23万元,执行数为141.71万元,完成预算执行率的616.13%。项目绩效目标完成情况:有效的提高社会治理水平,巩固社会化防控体系建设成效,维护社会公平正义,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境,助推经济建设,确保辖区社会治安持续平稳。发现的主要问题及原因:(1)本项目在立项、实施方面未存在问题;(2)本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施:优先保障“一线”,推进执法质量全面提升。通过对办案成本测算的方式,了解基层办案的工作量和工作成本,科学核定基层公安机关的办案成本和装备成本,实行公用经费“全口径”保障,弥补基层经费不足的问题,促进执法质量提升。 2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:将党建和服务群众有机结合,使党建细化为服务群众的贴心实事,看得见,摸得着,获得群众支持。发现的主要问题及原因:(1)本项目在立项、实施方面未存在问题;(2)本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施:做好做实做细意识形态工作,持续推进党支部标准化、规范化建设,增强党员意识,更好的把初心使命体现在岗位上。加强教育培训,提升党务干部政治本领和业务能力。加强组织保障,做好年度党建工作经费预算,强化经费保障。 3、被装经费自评综述:全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算执行率的100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。项目绩效目标完成情况:绩效目标实际完成情况:该项目总预算13万元,实际支出13万元。具体包含本年度辅警人员的警察大檐帽、春秋常服、执勤服、制式衬衣等购买,实现应保尽保。根据我单位财务管理制度,对该项目资金进行严格管理,项目单位资金执行专款专用,专账管理。对项目资金支出严格执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。发现的主要问题及原因:(1)本项目在立项、实施方面未存在问题;(2)本项目在资金管理使用方面未存在问题。下一步改进措施:优先保障“一线”,推进执法质量全面提升。科学核定基层公安机关的安保、防控成本和装备成本,实行公用经费“全口径”保障,弥补基层经费不足的问题,促进执法质量提升。
(三)单位项目绩效评价结果。 本单位本年度不涉及重点绩效评价工作。 第三部分 名词解释一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:郑霖 联系电话:0477-3870032-
第五部分 部门(单位)决算表
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