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2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)公开报告

 

   录 

    

  第一部分单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、单位机构设置及决算单位构成情况 

  三、2024年度单位主要工作完成情况 

  第二部分单位决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明 

  十二、政府采购支出决算情况说明 

  十三、国有资产占用情况说明 

  十四、预算绩效情况说明 

  第三部分名词解释 

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分单位决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

  十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

  第一部分单位概况 

      一、主要职能、职责 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)于2010年3月,经公安部批准,在内蒙古公安厅、鄂尔多斯市委、政府和市公安局党委的高度重视下,历时近6年于2016年8月建成并投入使用,总用地面积82.5 公顷 ( 1237.8亩 ) ,一期工程总建筑面积约62000平方米,总投资约3亿,目前已经初步具备承担实战训练的能力。 

  基地主要承担公安部、厅高级警官培训和鄂尔多斯市公安机关各类初、中级教育训练及轮值轮训等工作任务,年培训人数可达3000—5000人次,可同时容纳700人进行培训。 

      二、单位机构设置及决算单位构成情况 

  1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括培训科、学员管理科、政工科、教务科、综合科5个科室。本单位下属单位。 

  2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)部门本级。详细情况见表: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

财政拨款的行政单位 

    

         三、2024年度单位主要工作完成情况 

  2024年做好培训工作,全年共举办各类培训班64期,参训学员6289人次,培训班期数和参训人次继2023年后再创新高。其中,举办公检法司业务培训班42期,参训学员3130人次(厅级11期,673人次);举办其他培训班22期,参训学员3159人次。 

  强化教官培养,先后选派教官参加公安部无人机教官培训班,为做强警用无人驾驶航空器培训基地打下基础;先后派执法锡盟和全区警务实战教官大比武,推广鄂尔多斯的先进经验;参加全市公安机关创新性警营人才培训班和全区公安机关最小作战单元现场处置提升班,带回全国、全区先进授课经验。                                                                                          

  改进运营模式,招标第三方公司对警官生活楼进行运营。每年上缴国库约40万元租金。节省供暖费用76.5万元,用于警官生活楼193个卫生间的地面渗水、墙砖空鼓和12处屋顶及落水管漏水维修和2300㎡行政教学楼屋顶防水的重新铺装。 

  完善基础设施,全力推动“半拉子”工程建设,完成了学员公寓、标准操场和拓展训练场主体工程的竣工验收;建设蓄水池、接入中水系统,多措并举开展校园绿化改造和日常养护工作。 

第二部分单位决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)2024年度收入、支出决算总计均为 1581.25万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 108.95万元,增长7.40%,变动原因:2024年度人员调资,追加人员工资;与上年决算相比,收、支总计各增加 42.01万元,增长 2.73%。其中: 

      (一)收入决算总计 1581.25万元。包括: 

  1.本年收入决算合计 1491.85万元。与上年决算相比,增加 41.71万元,增长2.88%,变动原因:2024年新增蓄水池建设经费并且因人员调资追加人员工资 

  2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。 

  3.年初结转和结余 89.40万元。与上年决算相比,增加 0.30万元,增长 0.34%,变动原因:鄂尔多斯市公安局年末转入立功奖励金3000元。 

      (二)支出决算总计 1581.25万元。包括: 

      1.本年支出决算合计 1491.75万元。与上年决算相比,增加 41.91万元,增长 2.89%,变动原因:2024年新增蓄水池建设经费并且因人员调资追加人员工资。 

      2.结余分配 0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容 

      3.年末结转和结余 89.50万元。结转和结余事项:结余为历年应收账款及鄂尔多斯市公安局转入奖励金。与上年决算相比,增加 0.10万元,增长 0.11%,变动原因:鄂尔多斯市公安局转入奖励金未全部支出 

      二、收入决算情况说明 

     内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)2024年度本年收入决算合计 1491.85万元,其中: 

    本年一般公共预算财政拨款收入 1490.85万元,占 99.93%; 

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%; 

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%; 

    本年上级补助收入 0万元,占 0%; 

    本年事业收入 0万元,占 0%; 

    本年经营收入 0万元,占 0%; 

    本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%; 

    本年其他收入 1.00万元,占 0.07%。 

    

  1.收入决算图 

      三、支出决算情况说明 

     内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)2024年度本年支出决算合计 1491.75万元,其中: 

      本年基本支出 1217.23万元,占 81.60%; 

      本年项目支出 274.52万元,占 18.40%; 

      本年上缴上级支出 0万元,占 0%; 

      本年经营支出 0万元,占 0%; 

      本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。 

     

  2.支出决算图 

    

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1490.85万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 18.55万元,增长 1.26%,变动原因:人员调资追加人员工资;与上年决算相比,收、支总计各增加 43.11万元,增长 2.98%,变动原因:新增蓄水池建设经费并且因人员调资追加人员工资 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1490.85万元。与年初预算 1472.30万元相比,完成年初预算的 101.26%。其中: 

      (一)公共安全(类) 

     公共安全(类)决算数为 1287.96万元,与年初预算相比减少4.12万元。其中: 

  1.公安(款)行政运行(项)。年初预算1010.08万元,支出决算1013.49万元,完成年初预算的100.34%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调资追加人员工资 

     2.公安(款)其他公安支出(项)。年初预算282万元,支出决算274.48万元,完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数的差异原因:项目经费按照实际发生额进行支出 

      ()社会保障和就业支出(类) 

      社会保障和就业支出(类)决算数为 112.31万元,与年初预算相比增加20.22万元。其中: 

  1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算29.39万元,支出决算28.16万元,完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年有一个退休人员死亡,故造成实际经费小于预算经费。 

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算54.91万元,支出决算59.34万元,完成年初预算的108.07%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年人员调资,并且在职人员养老保险基数进行调整。 

  3.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算19.06万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年有一个退休人员死亡,支付丧葬费及一次性抚恤金 

  4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算7.8万元,支出决算5.75万元,完成年初预算的73.72%。决算数与年初预算数的差异原因:残疾人就业保障金为年初估算,2024年度按税务局实际费用缴纳残疾人就业保障金。 

      ()卫生健康支出(类) 

      卫生健康支出(类)决算数为 29.27万元,与年初预算相比增加 0.90万元。其中: 

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算28.38万元,支出决算29.27万元,完成年初预算的103.14%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调资且医疗保险基数调整 

      ()住房保障支出(类) 

     住房保障支出(类)决算数为 61.30万元,与年初预算相比增加 1.56万元。其中: 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算59.74万元,支出决算61.3万元,完成年初预算的102.61%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调资且住房公积金基数调整 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1216.33万元,其中: 

      (一)人员经费 702.87万元主要包括:基本工资142.04万元、津贴补贴310.19万元、奖金45.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.34万元、职工基本医疗保险缴费21.78万元、公务员医疗补助缴费7.49万元、其他社会保障缴费5.75万元、住房公积金61.3万元、退休费28.16万元、抚恤金19.06万元、生活补助2.25万元 

      (二)公用经费 513.46万元。主要包括:办公费1.56万元、水费40万元、电费70万元、邮电费0.2万元、取暖费170万元、物业管理费149.8万元、差旅费0.8万元、被装购置费2万元、委托业务费7.3万元、工会经费5.99万元、福利费12.49万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他交通费用46.09万元、其他商品和服务支出6.7万元 

      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

     内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 274.52万元,其中: 

      (一)工资福利支出 0万元。主要包括:本单位2024年项目支出中未列工资福利支出。 

      (二)商品和服务支出214.59万元。主要包括:办公费0.67万元、印刷费2.15万元、水费5万元、物业管理费12.48万元、差旅费9.3万元、维修(护)费101.83万元、培训费14.91万元、专用材料费0.78万元、委托业务费12.25万元、其他商品和服务支出55.23万元 

  (三)对个人和家庭的补助支出0.8万元。主要包括:其他对个人和家庭的补助0.8万元。该费用为2024年度易地交流任职领导干部的生活补助支出。 

  )资本性支出 59.13万元。主要包括:房屋建筑物购建29.95万元、专用设备购置29.18万元。 

      八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.34万元,支出决算 0.53万元,完成预算的 22.68%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 1.84万元,支出决算 0.53万元,完成预算的 28.84%;公务接待费全年预算 0.50万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.34万元,支出决算 0.53万元,与预算差异原因一是公务用车按实际需要进行维修保养,故支出费用未达到年初预算费用;二是2024年未发生公务接待; 三是2024年没有因公出国 (境 )。 

      (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

      内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.53万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.53万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中: 

  1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:2024年无因公出国(境) 

     2.公务用车购置及运行维护费支出 0.53万元。其中: 

    (1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无购置公务用车。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:无购置公务用车。 

  2)公务用车运行维护费支出 0.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,减少2.42万元,下降81.99%,变动原因:2024年将一辆交回市委公车办,2024年公务用车运行维护费按实际需求支付。 

      3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0批次,0人次,开支内容:公务接待;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0批次,0人次,开支内容:公务接待。与上年决算相比,减少0.23万元,下降100.00%,变动原因:2024年无公务接待。 

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

      十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)2024年度公用经费支出决算 513.46万元,与上年决算相比,减少26.67万元,下降4.94%,变动原因:2023年因办公用房取暖费用不足,追加办公用房取暖费用,2024年未追加相关费用。其中,机关运行经费支出决算 513.46万元。比上年决算相比,减少26.67万元,下降4.94%,变动原因:2023年因办公用房取暖费用不足,追加办公用房取暖费用,2024年未追加相关费用。 

          十二、政府采购支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)2024年度政府采购支出总额 273.12万元,其中:政府采购货物支出 10.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 263.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 160.36万元,占政府采购支出总额的58.71%,其中:授予小微企业合同金额  160.36万元,占政府采购支出总额的58.71%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.13%。 

      十三、国有资产占用情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆 1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 4台(套)。 

      十四、预算绩效情况说明 

      (一)预算绩效管理工作开展情况。 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校)根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金274.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100% 

  组织对“从优待警、慰问、生活补助及体检经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“电视网络费”“培训调研费”、“日常维护费”、“设备购置费”、“蓄水池建设及中水费”7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出274.52万元。本单位本年没有重点项目绩效评价。 

      (二)单位决算中项目绩效自评结果。 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 2024年度在决算中反映7个一般公共预算项目,共7个项目的绩效自评结果。 

  1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.54分。全年预算数为25万元,执行数为21.35万元,完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况:2024年组织开展各种党建工作,通过外出调研、主题党日活动举办及党建知识宣传制作,有效提升了队伍整体素质及党组织的建设。发现的主要问题及原因:年初预算项目未能合理预计党日活动及外出调研的支出。下一步改进措施:对相关经费的支出罗列合理的计划,保证相关资金的合理使用及使用效益,对上年支出进行仔细分析,发现不足,在做下年预算时避免出现。 

  2.电视网络费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.89分。全年预算数为37万元,执行数为36.61万元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况2024年使用电视网络费,采购相关网络服务、公安网线路租用等,保障单位的基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供了支撑。发现的主要问题及原因:按合同约定一次性支付全年费用,无法履约商提供的服务。下一步改进措施:按时对网络服务进行评价,存在问题及时联系厂商处理,并将费用按季度支付。 

  3.培训调研费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.92分。全年预算数为20万元,执行数为19.84万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况2024年我单位使用培训调研经费,组织开展全市公安机关司晋督培训,并组织教官外出培训学习,有效提升了民警职业素养。发现的主要问题及原因:培训人数大于年初预算时统计人数,培训费用不足。下一步改进措施:加强培训人数统计,合理使用编制预算,并对相关经费的支出罗列合理的计划,保证相关资金的合理使用及使用效益。 

  4.日常维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.98分。全年预算数为125万元,执行数为124.76万元,完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况2024年完成校园靶场维护、训练场房顶堵漏、墙面刮白裂缝、暖气维修、锅炉维修等项目,有效保障单位建筑设施的正常运行及训练工作的正常开展。发现的主要问题及原因:因单位使用年限较久,需维修场所较多,相关维护费用不足。下一步改进措施:对相关经费的支出罗列合理的计划,保证相关资金的合理使用及使用效益,对上年支出进行仔细分析,发现不足,在做下年预算时避免出现,并按轻重缓急原则对紧急需维修项目进行维修。 

  5.设备购置费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.49分。全年预算数为30万元,执行数为29.96万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况2024年购置了纤维防爆盾、轮胎训练车、高清录播机器等教育及训练器材,有效保障单位的教学业务和训练活动的开展。发现的主要问题及原因:上年购置资产已不符合当年设备使用需求。下一步改进措施:对所采购的器材及设备进行整理归类,登记在册,防止出现重复多次采购,造成资金浪费。 

    

项目支出绩效自评表  

  (2024年度) 

项目名称 

党的建设、意识形态、改革调研工作经费 

主管部门 

鄂尔多斯市公安局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

项目资金  

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

25 

25 

21.35 

10 

85.4 

8.54 

其中:财政拨款 

25 

25 

21.35 

—— 

85.4 

—— 

上年结转资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

通过使用一般公共预算拨款,开展党的建设、意识形态、改革调研工作,进行外出调研以及党建宣传制作,提升队伍整体素质及党组织建设队伍管理水平。 

 2024年通过使用一般公共预算拨款,我单位组织开展各种党建工作,通过外出调研、主题党日活动举办及党建知识宣传制作,有效提升了队伍整体素质及党组织的建设。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

主题党日活动 

正向 

大于等于 

1 

5.00 

 

5 

5 

  

制作印刷宣传资料 

正向 

大于等于 

1 

2.00 

 

5 

5 

  

外出培训学习及调研 

正向 

大于等于 

1 

3.00 

 

5 

5 

  

质量指标 

培训调研完成率 

正向 

等于 

100 

100.00 

% 

7.5 

7.5 

  

宣传资料验收合格率 

正向 

等于 

100 

100.00 

% 

7.5 

7.5 

  

时效指标 

制作印刷宣传资料时间 

定性 

  

2024年1月-12月 

2024年1月-12月 

  

5 

5 

  

外出培训学习及调研时间 

定性 

  

2024年1月-12月 

2024年1月-12月 

  

5 

5 

  

成本指标 

党的建设意识形态活动支出 

反向 

小于等于 

13 

17.05 

万元 

5 

3 

2024年改造廉政展厅,相关费用支出增加。 

外出培训调研及主题党日活动费 

反向 

小于等于 

12 

4.30 

万元 

5 

5 

按照实际调研及党日活动支出费用 

效益指标 

社会效益指标 

提升基层党组织建设 

定性 

  

有效提升 

有效提升 

  

15 

15 

  

可持续影响指标 

提高党建工作效率 

定性 

  

长期提高 

长期提高 

  

15 

15 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

单位职工满意度 

正向 

大于等于 

95 

100.00 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

96.54 

  

    

    

项目支出绩效自评表  

  (2024年度) 

项目名称 

电视网络费 

主管部门 

鄂尔多斯市公安局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

项目资金  

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

37 

37 

36.61 

10 

98.95 

9.89 

其中:财政拨款 

37 

37 

36.61 

—— 

98.95 

—— 

上年结转资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

通过采购相关网络服务,线路租用等,保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。 

 2024年使用电视网络费,采购相关网络服务、公安网线路租用等,保障单位的基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供了支撑。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

互联网络线路 

正向 

大于等于 

2 

2 

 

7.5 

7.5 

  

有线电视线路 

正向 

大于等于 

400 

400 

 

7.5 

7.5 

  

质量指标 

有线电视正常运行率 

正向 

大于等于 

95 

100 

% 

7.5 

7.5 

  

网络正常运行率 

正向 

大于等于 

95 

95 

% 

7.5 

7.5 

  

时效指标 

故障处理及时率 

反向 

小于等于 

48 

24 

小时 

5 

5 

  

费用缴纳时间 

定性 

  

2024年9月30日前 

2024年9月30日前 

  

5 

5 

  

成本指标 

互联网络费 

反向 

小于 

12 

9.5 

万元 

5 

5 

  

有线电视费 

反向 

小于 

25 

27.11 

万元 

5 

3 

公寓楼有限电视使用网络电视,故相关费用增加。 

效益指标 

社会效益指标 

保障警校电视网络通讯 

定性 

  

有效保障 

有效保障 

  

15 

15 

  

可持续影响指标 

保障日常运转 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

15 

15 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

教职工满意度 

正向 

大于等于 

95 

100 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

97.89 

  

    

    

项目支出绩效自评表  

  (2024年度) 

项目名称 

培训调研费 

主管部门 

鄂尔多斯市公安局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

项目资金  

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

20 

20 

19.84 

10 

99.2 

9.92 

其中:财政拨款 

20 

20 

19.84 

—— 

99.2 

—— 

上年结转资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

通过使用一般公共预算,开展司晋督培训、司晋司培训、教官培训等,提升民警职业素养,提升民警素质。 

 2024年我单位使用培训调研经费,组织开展全市公安机关司晋督培训,并组织教官外出培训学习,有效提升了民警职业素养。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

培训学员人数 

正向 

大于等于 

100 

100.00 

人次 

7.5 

7.5 

  

外出调研培训 

正向 

大于等于 

1 

2.00 

 

7.5 

7.5 

  

质量指标 

培训合格率 

正向 

大于等于 

98 

100.00 

% 

7.5 

7.5 

  

培训到位率 

正向 

大于等于 

95 

100.00 

% 

7.5 

7.5 

  

时效指标 

培训学员时间 

定性 

  

2024年1月至2024年12月 

2024年1月至2024年12月 

  

5 

5 

  

外出培训时间 

定性 

  

2024年12月前 

2024年12月前 

  

5 

5 

  

成本指标 

外出培训费用 

反向 

小于等于 

5 

4.93 

万元 

5 

5 

  

学校培训费用 

反向 

小于等于 

15 

14.91 

万元 

5 

5 

  

效益指标 

社会效益指标 

提升学员综合素质 

定性 

  

有效提升 

有效提升 

  

15 

15 

  

可持续影响指标 

培训效果影响 

正向 

大于等于 

1 

1.00 

 

15 

15 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

培训人员满意度 

正向 

大于等于 

95 

100.00 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

99.92 

  

    

    

项目支出绩效自评表  

  (2025年度) 

项目名称 

日常维护费 

主管部门 

鄂尔多斯市公安局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

项目资金  

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

125 

125 

124.76 

10 

99.81 

9.98 

其中:财政拨款 

125 

125 

124.76 

—— 

99.81 

—— 

上年结转资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

通过使用一般公共预算资金,实施学校绿化养护、配电室消防及中央空调维保、学校及军警靶场维护,保障校区环境及用电安全的同时,保障校区训练正常开展。 

 截止2024年底,通过使用一般公共预算资金已完成校园靶场维护、训练场房顶堵漏、墙面刮白裂缝、暖气维修、锅炉维修等项目,有效保障单位建筑设施的正常运行及训练工作的正常开展。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

军警靶场维护 

正向 

大于等于 

1 

1.00 

 

7.5 

7.5 

  

学校维护次数 

正向 

大于等于 

1 

5.00 

 

7.5 

7.5 

按实际需求对校园进行维护维修 

质量指标 

维保养护合格率 

正向 

等于 

100 

100.00 

% 

7.5 

7.5 

  

维护验收合格率 

正向 

等于 

100 

100.00 

% 

7.5 

7.5 

  

时效指标 

维保养护时间 

定性 

  

2024 年 1 月-2024 年 12 月 

2024 年 1 月-2024 年 12 月 

  

5 

5 

  

费用支付时间 

定性 

  

2024 年 1 月-2024 年 12 月 

2024 年 1 月-2024 年 12 月 

  

5 

5 

  

成本指标 

军警靶场维护支出 

反向 

小于等于 

25 

5.00 

万元 

5 

5 

24年度军警靶场使用较少,故维护次数及费用减少。 

学校维护支出 

反向 

小于等于 

100 

120.00 

万元 

5 

4 

按实际需求对校园进行维护维修 

效益指标 

社会效益指标 

保障良好的校园环境 

定性 

  

有效保障 

有效保障 

  

15 

15 

  

可持续影响指标 

维保养护后使用年限 

正向 

大于 

1 

1.00 

 

15 

15 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

教职工满意度 

正向 

大于等于 

95 

100.00 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

98.98 

  

    

项目支出绩效自评表  

  (2024年度) 

项目名称 

设备购置费 

主管部门 

鄂尔多斯市公安局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市公安局警察训练支队(鄂尔多斯市人民警察训练学校) 

项目资金  

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

30 

30 

29.96 

10 

99.87 

9.99 

其中:财政拨款 

30 

30 

29.96 

—— 

99.87 

—— 

上年结转资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

通过使用一般公共预算资金,开展教育、训练器材、升降机等设备采购活动,保障警校训练活动正常开展。 

 2024年使用设备购置费资金,购置了纤维防爆盾、轮胎训练车、高清录播机器等教育及训练器材,有效保障单位的教学业务和训练活动的开展。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

新增训练器材种类 

正向 

大于等于 

10 

12.00 

 

7.5 

7.5 

  

新增设备数量 

正向 

大于等于 

100 

27.00 

 

7.5 

5 

购置器材的LED大屏等设备,相关设备单价较高。 

质量指标 

装备验收合格率 

正向 

等于 

100 

100.00 

% 

7.5 

7.5 

  

训练装备质量 

定性 

  

正常使用 

正常使用 

  

7.5 

7.5 

  

时效指标 

装备费用支付及时率 

正向 

等于 

100 

100.00 

% 

5 

5 

  

购置装备时间 

定性 

  

2024年1月至2024年12月 

2024年1月至2024年12月 

  

5 

5 

  

成本指标 

教育设备购置费用 

反向 

小于等于 

20 

16.50 

万元 

5 

5 

  

训练设备购置费用 

反向 

小于等于 

10 

13.46 

万元 

5 

4 

购置无人机等训练设备,该设备单价较高 

效益指标 

社会效益指标 

保障训练工作顺利完成 

定性 

  

有效保障 

有效保障 

  

15 

15 

  

可持续影响指标 

设备可使用时间 

正向 

大于等于 

1 

1.00 

 

15 

15 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

受训学员满意度 

正向 

大于等于 

95 

100.00 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

96.49 

  

    

      (三)部门项目绩效评价结果。 

  单位本年没有重点项目绩效评价。 

    

    

第三部分名词解释

      一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

      二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

      三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

      四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

      五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

      七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 

      八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 

      九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

      十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

      十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

      十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 

      十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

      十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

      十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

      十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

      十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

      十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

    

    

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

    

      本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式: 

      联系人:丁瑞           联系电话:0477-8681511 

    

第五部分部门(单位)决算表

    

      见附件。 

  1、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

             2、收入支出决算总表 

        3、收入决算表 

  4、支出决算表 

  5、财政拨款收入支出决算总表 

  6、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

    8、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

  9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  10、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

       11、财政拨款“三公”经费支出决算表 

  12、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表